遵義市第一人民醫(yī)院2017年部門決算及“三公”經(jīng)費決算信息
一、部門主要職能
(一)醫(yī)療服務,提供全面連續(xù)的醫(yī)療護理、預防保健和康復醫(yī)療服務。
(二)教學科研,承擔高等醫(yī)學院的臨床教學和實習,能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才。并承擔二級醫(yī)院技術骨干的臨床專業(yè)進修任務。
(三)業(yè)務技術指導履行對下級醫(yī)療機構技術指導是醫(yī)院的職責和義務,建立經(jīng)常性技術指導與合作關系,幫助開展新技術、新項目,解決疑難問題,培養(yǎng)衛(wèi)生技術和管理人才,完成當?shù)匦l(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。
(四)預防保健,承擔當?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預防保健,主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學調(diào)查和防治工作。參與城市初級衛(wèi)生保健工作。
二、部門概況
(一)部門決算單位構成
序號 | 單位名稱 | 單位類型 |
1 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 財政部分補助事業(yè)單位 |
注:單位類型劃分為行政單位、參公管理事業(yè)單位、財政全額補助事業(yè)單位、財政部分補助事業(yè)單位等四類,請對照填列。
(二)部門人員構成
編制數(shù) | 在編實有人數(shù) | 離退休人員 | ||
合計 | 行政編制 | 事業(yè)編制 | ||
2210 | 1538 | 1538 | 395 |
三、部門決算公開表(詳見附件)
四、2017年決算情況說明
(一)2017年度部門決算收入支出情況說明
1.2017年度收入決算總額為13,6766,3260.68元,比上年增加198,611,472.67元,同比增長16.99%,其原因是財政撥款增加及業(yè)務量的增長。其中:
(1)財政撥款收入107,579,499.00元,占7.87%;
(2)事業(yè)收入12,6008,3761.68元,占92.13%;
2.2017年度支出決算總額為13,6859,6464.53元,比上年增加181,584,055.54元,同比增長15.3%,其原因是人力成本增加及新大樓投入使用成本增加。其中:
(1)基本支出1,345,459,760.62元,占98.3%;
(2)項目支出23,136,703.91元,占1.7%;
(二)2017年一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
1. 2017年度一般公共預算財政撥款收入1,0757,9499.00元,比上年增加2213,2411.00元,同比增長25.9%,其原因是增加職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金撥款。
2.2017年度一般公共預算財政撥款支出決算100,964,372.26元,比上年增加7,995,776.00元,同比增長8.6%,其原因是增加職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。其中:
(1)基本支出78,804,599.00元,用于保障機構正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務的支出。其中:人員經(jīng)費78,804,599.00元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等。
(2)項目支出22,159,773.26元,用于為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而開展的專項工作經(jīng)費支出。具體是:
一般行政管理事務支出630,000.00元,主要用于支付博士引進費;應用技術研究與開發(fā)支出74,549.00元,用于科研項目支出;綜合醫(yī)院支出2,476,000.24,用于全科醫(yī)生及三年提升計劃(萬名醫(yī)師支援農(nóng)村);其他公立醫(yī)院支出5,950,700.00元,用于公立醫(yī)院改革;重大公共衛(wèi)生專項923,000.00元,用于全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓;計劃生育服務17,152.00元,用于產(chǎn)前診斷分中心創(chuàng)建;其他計劃生育事務支出79,400.00元,用于2017年計生宣傳及2017年衛(wèi)生計生人才隊伍建設;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12,008,972.02元,用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓。
(三)2017年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2017年本部門無政府性基金預算財政款收入支出。
(四)2017年機關運行經(jīng)費支出說明
2017年本部門無機關運行經(jīng)費財政撥款支出。
(五)2017年度政府采購情況說明
2017年本部門無政府采購支出。
(六)2017年度國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年資產(chǎn)總額1,640,586,466.90元,其中:流動資產(chǎn)756,032,736.67元,固定資產(chǎn)745,994,876.40元,長期投資0元,在建工程512,531,579.68元,無形資產(chǎn)6,022,466.94元。
本部門(單位)共有車輛12輛,其中,一般公務用車3輛、特種專業(yè)技術用車9輛;單價50萬元(含)以上的通用設備3臺,單價100萬元(含)以上的專用設備46臺。
(七)2017年度非財政撥款收支決算情況說明
2017度非財政撥款收入決算總額12,6008,3761.68元,其中:事業(yè)收入12,6008,3761.68元。決算支出決算總額12,6763,2092.27元,其中:科學技術支出976,930.65元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,266,655,161.62元,年末結轉(zhuǎn)和結余460,0296.25元。
(八)2017年度“三公經(jīng)費”公共財政撥款支出決算情況說明
本部門無“三公經(jīng)費”公共財政預算撥款,故無“三公經(jīng)費”公共財政撥款支出。
附件:
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